一、单位主要职责
(一)负责政协常州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责政协常州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
(三)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作,统筹、协调委员界别小组的活动,充分发挥市政协委员的主体作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
(四)负责市政协委员履行职能时开展调研、视察、学习、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。受省政协办公厅委托,组织在常的省政协委员进行视察等活动。
(五)研究、宣传统一战线和人民政协的理论、政策,负责市政协的宣传报道工作;起草市政协的重要文稿;调查研究辖市、区政协的工作经验、共同性问题和解决办法,供领导参阅。
(六)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
(七)负责与市委、市人大、市政府有关部门及辖市、区政协的工作联系;负责联系各民主党派市委、市工商联及政协的其他参加单位;整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
(八)参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作,开展新进委员的履职培训。
(九)负责市政协机关的党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作,抓好机关的思想、组织、作风和制度建设。负责市政协的文书档案工作。负责市政协及机关的后勤保障工作,主要包括经费和公车管理等。
(十)负责接待来访的港澳台侨等海内外友好人士,受市委、市政府委托开展对外友好城市交往,做好对外联谊工作。
(十一)接受市委、市政府委托开展的活动和交办的其他事项,承办市政协领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
根据职责,政协机关设10个内设机构:办公室、研究室、提案委员会、文史委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会、城乡建设与人口资源环境委员会、港澳台侨与外事委员会、委员工作委员会 。
三、2014年度工作任务
(一)推进社区(村)减负增效的对策调研。针对社区(村)承担基层社会管理任务繁重,基层干部群众减负呼声强烈的现实问题,深入开展调研,召开常委会议进行专题协商,提出对策建议,助推社区服务群众效能不断提升。
(二)深化农村土地改革制度调研。在深化农村土地制度改革方面开展前瞻性调研,形成调研报告,召开常委会议进行专题协商,为加快推进城乡一体化进程建言献策。
(三)关注市民餐饮安全,加强食品安全监管调研。开展专题调研,召开主席会议进行专题协商,有针对性地提出重视和加强食品安全监管的合理化建议。
(四)生态文明建设调研。形成调研报告,召开主席会议进行专题协商,提出有关深化环境综合治理、全力推进生态文明建设的对策、措施和建议。
(五)对我市新增历史文化街区保护开发的对策调研。进行专题调研考察,撰写高质调研报告,召开主席会议进行专题协商,为推进历史文化街区的保护开发提出合理化建议。
(六)督办“一号提案”--“狠抓提质增效,促进工业经济转型升级”。围绕“一号提案”,制订具体督办方案,组织现场视察、调研等活动,提出对策建议,促进工业经济转型升级。
(七)围绕“深化改革促发展”主题,开展委员界别活动月和举办委员论坛。发挥界别优势,开展界别活动,举办委员专题论坛,汇编有质量建议,为常州改革发展献计出力。
(八)政协委员集中视察。围绕市委、政府年度重点工作(工程),组织委员视察建言。
(九)组织专项民主监督项目,促进民生幸福。发挥政协民主监督职能,跟踪生态绿城、“三改”、智慧社区等实事项目,为民生幸福建言献策。
(十)开展党的群众路线教育实践活动,加强机关全面建设。切实抓好政协机关党的群众路线教育实践活动,转变机关作风,强化为民服务意识,强化团队文化建设,提升政协机关保障服务效能。
四、2014年度收支预算情况说明
(一)收入预算
2014年市政协机关总预算2113.74万元,即财政拨款2113.74万元。
(二)支出预算
2014年市政协机关总支出2113.74万元。
1、从功能科目分类,包括:一般公共服务支出1527.74万元,主要用于机关开展政协事务发生的基本支出和专项支出;社会保障和就业支出420.8万元,主要用于机关离退休人员的支出;医疗卫生支出44.18万元,主要用于机关职工医疗保障支出;住房保障支出121.02万元,主要用于机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。
2、从经济科目分类,包括:基本支出1388.58万元,项目支出725.16万元。
附件:2014年常州市政协部门收支预算表
附件 |
|
|
|
|
|
2014年常州市政协部门收支预算表 |
填报部门(盖章): |
填报日期:2014年07月10日 |
金额:万元(保留两位小数) |
收入预算 |
支出预算 |
资金性质 |
金额 |
功能分类 |
金额 |
经济分类 |
金额 |
一、上年(结转)结余 |
|
一、一般公共服务支出 |
1527.74 |
一、基本支出 |
1388.58 |
二、财政拨款 |
2113.74 |
二、国防支出 |
|
二、项目支出 |
725.16 |
三、非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、市级财政专项资金 |
|
四、其他资金 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
七、社会保障与就业支出 |
420.8 |
|
|
|
|
八、医疗卫生支出 |
44.18 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
121.02 |
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
收入合计 |
2113.74 |
支出合计 |
2113.74 |
支出合计 |
2113.74 |