目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 常州市商务局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 常州市商务局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
根据中共常州市委、万博娱乐彩票官网
《关于印发〈万博娱乐彩票官网
机构改革实施意见〉的通知》(常发〔2010〕5号),组建市商务局,为市政府工作部门,挂市口岸办公室牌子。主要职责是:
1、贯彻执行国家内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策;拟定全市商务发展战略和实施规划;监测全市商务运行状况;研究经济全球化以及现代商贸发展方向,提出全市商务方面宏观调控的政策建议和措施。
2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务区和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展,负责拟订商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规则并做好相关推进管理工作。
3、编制全市商贸市场体系、大宗产品批发市场规划;协调城乡商业网点布局;推进农村市场体系建设;组织实施现代流通网络工程。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施,牵头组织商务行政综合执法工作,推动商贸领域信用建设;指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作;按规定对成品油流通进行监督管理;负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理,负责酒类专卖管理工作。
6、负责全市进出口贸易管理,拟定促进外贸增长方式转变的政策措施,编制年度进出口目标和工作计划;负责协调、管理进出口许可证和各类配额申请报批;管理加工贸易,管理出口商品商标注册登记后的有关事务;联络协调海关、商检等涉外部门解决外贸出口中的有关问题;负责对外贸易经营资格备案登记,协助省商务厅做好国际货运代理企业备案登记工作;推广电子商务;负责国际市场开拓工作,组织全市国际、国内重要进出口贸易交易会、展销会;推进全市外贸企业国际标准的贯彻和创国际品牌工作;推进出口基地建设。
7、贯彻执行国家“科技兴贸”发展战略,引导和促进高新技术产品和机电产品的出口,推进“科技兴贸”出口基地建设;承担机电产品进出口及进口国际招标管理工作;拟定全市服务贸易发展规划和政策措施;承担技术进出口市场开拓与协调管理工作;开展国际商务领域知识产权保护工作。
8、负责进出口公平贸易工作,承担协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易的相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作,参与开展反垄断调查。
9、指导全市外商投资推进工作及外商投资企业审批工作,依法审核外商投资企业的设立及变更事项,依法承担外商投资企业管理审核事项,依法监督、管理外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调有关问题,草拟推进全市利用外资和改善投资环境的政策,提供利用外资数据分析及决策依据,协调解决外国投资者及外商投资企业遇到的困难和问题,实施全市外资重点项目的推进工作。负责与港、澳、台地区的经济合作交流工作。
10、研究和分析国际资本、产业、技术转移的趋势和动向,拟定全市性境外重大招商引资活动计划;建立和管理全市重大外资项目信息库;编制全市性对外招商引资相关资料;负责境内外经贸联络处的建设和管理工作;指导和推进全市招商人才队伍建设。
11、负责指导、协调、管理全市国际服务外包工作,拟订全市国际服务外包产业发展规划、措施及相关政策建议;跟踪全球服务外包产业发展信息,协调推进国际服务外包示范区建设;协调组织国际服务外包产业重大招商活动,推动重点项目的落实;推进国际服务外包公共平台建设和人才培训工作;负责国际服务外包企业认定、考核奖励和扶持资金审核、申报工作。
12、负责全市各类国家级、省级开发区的指导、服务、协调和管理工作。拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施,编制全市开发区发展规划草案,指导开发区编制建设规划,研究分析开发区建设中的重大问题并提出处理意见和建议,承办需要协调解决的有关工作。
13、贯彻执行国家对外经济合作的政策,负责全市对外经济合作工作;指导企业在境外投资开办企业和机构(金融企业除外)的申报工作;指导申报对外承包工程、对外劳务合作、境外就业经营资质;受省商务厅委托承担对外承包工程、劳务合作、境外就业项目审查和外派劳务招收备案工作;承担对外援助和接受国际援助项目的归口管理;推进对外经济合作的促进和服务体系建设。
14、负责全市商务团组出国(境)初审和报批;负责签发邀请外商来华的签证通知表。负责商务工作的对外新闻发布和宣传报道工作,及时收集研究商务舆情并提出对策措施。
15、受市政府委托,指导、管理市贸促支会(常州国际商会)的工作;指导有关协会、商会的工作。
16、贯彻执行党和国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规,制定并组织实施和监督检查有关口岸工作的具体规定及实施办法。
17、负责全市口岸发展战略和规划的研究。编制全市口岸开放规划并组织实施。会同有关部门制定全市口岸建设计划,并对实施情况进行检查和督促。负责国家和省、市下拨口岸补助经费的分配、管理及国家投资口岸配套设施项目的论证和组织实施工作。
18、负责全市各类口岸的管理工作。负责或会同有关部门组织全市新增口岸、直通点、航线及其开放或关闭的调研、论证和审查、报批工作;负责协调督促口岸查验单位,促进口岸的业务开发和出入境畅通。会同有关部门处理口岸涉外事务。
19、拟定并组织实施市政府对口岸查验部门的年度目标考核。负责组织口岸单位开展文明共建、业务培训、宣传教育;会同有关部门查处重大涉外事件和违法案件。
20、贯彻执行国家和省关于电子商务的法律法规和政策研究;负责制订全市电子商务发展规划、促进政策和规范标准;承担全市电子商务重大课题研究;组织推进全市电子商务重点企业、平台、示范基地和产业园区建设;促进全市商贸流通业等有关行业的电子商务应用普及和创新发展;负责电子商务支撑体系建设工作,开展电子商务行业统计、监测和分析;承担市电子商务工作领导小组办公室日常工作。
21、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
2016年度部门决算包括:常州市商务局本级、常州市国际投资促进中心(以下简称国投中心)、中国国际贸易促进委员会常州市支会(以下简称贸促会)。
三、2016年度主要工作完成情况
社会消费品零售总额2202.8亿元,同比增长10.7%;实际到账外资上报数25亿美元,比上年有所增长;完成外贸进出口1820亿元,同比增长4.6%;中方协议投资额9.7亿美元,同比增长27.9%;服务外包执行额4.08亿美元,同比增长29%;机场旅客吞吐量近200万人次,同此增长8%;常州港实现货物吞吐量4031万吨,同比增长11.4%,其中外贸运量增长38%。
第二部分 常州市商务局2016年度部门决算表
常州市商务局2016年度部门决算公开表
第三部分 常州市商务局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
常州市商务局2016年度收入4929.83万元,与上年相比减少2003.22万元,减少28.89%;支出总计5009.28万元,与上年相比减少1967.46万元,减少28.20%。主要原因一是建设常州机场边检站站部大楼是根据施工进度拨款,较2015年减少;二是贸促会2016年除财政定额拨款外无其他收入,较2015年减少,其中:
(一)收入总计4929.83万元。包括:
1.财政拨款收入4929.83万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少2003.22万元,减少28.89%。主要原因一是建设常州机场边检站站部大楼是根据施工进度拨款,较2015年减少;二是贸促会2016年除财政定额拨款外无其他收入,较2015年减少。
2.上级补助收入:无
3.事业收入:无
4.经营收入:无
5.附属单位上缴收入:无
6.其他收入:无
7.用事业基金弥补收支差额:无
8.年初结转和结余650.84万元,主要为历年基本经费结余及暂存款清理后结余。
(二)支出总计5009.28万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出3814.92万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出以及一般行政事务管理、对外贸易管理、其他商贸事务支出、引进人才费用等项目支出。与上年相比减少23.27万元,减少0.61%。主要原因是贸促会2016年除财政定额补助外无其他收入,所以支出也相应减少。
2.公共安全(类)支出15.48万元,主要用于建设常州机场边检站站部大楼。与上年相比减少2023.61万元,减少99.24%。主要原因是根据施工进度减少预算支出。
3.文化体育与传媒支出160.97万元,主要用于中山纪念堂的修缮和布置。与上年相比减少98.55万元,减少37.97%。主要原因是根据施工进度减少预算支出。
4.社会保障和就业支出638.18万元,主要用于单位离退休支出。与上年相比增加84.99万元,增长15.36%。主要原因是局本级2016年新增2名退休人员,以及离退休人员工资调整增加支出。
5.医疗卫生与计划生育支出70.22万元,主要用于单位按国家规定为职工缴纳的医疗保险和补助。与上年相比增加5.5万元,增长8.50%。主要原因是局本级2016年增人增支。
6.城乡社区支出1万元,主要用于城市长效综合管理。与上年相比减少1万元,减少50%。主要原因是市城管局2016年拨入城市长效综合管理考核奖励减少,支出也相应减少。
7.商业服务业等支出42.71万元,主要用于引导发展现代服务业,单位用于市场监管监测及商贸流通行业统计。与上年相比增加27.67万元,增长183.98%,主要原因是省拨专款增加,相应支出也增加。
8.住房保障支出265.80万元,主要用于单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金和新职工购房补贴以及向职工发放的租金补贴。与上年相比增加60.81万元,增长29.66%,主要原因是按统一规定,公积金计缴基数以及新职工缴费比例调整增加支出。
9.年末结转和结余571.39万元,主要为历年基本经费结余及暂存款清理后结余。
二、收入决算情况说明
常州市商务局本年收入合计4929.83万元,其中:财政拨款收入4929.83万元,占100%。
三、支出决算情况说明
常州市商务局本年支出合计5009.28万元,其中:基本支出2414.06万元,占48.19%;项目支出2595.22万元,占51.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
常州市商务局2016年度财政拨款收入总决算4929.83万元,与上年相比减少2003.22万元,减少28.89%。主要原因一是建设常州机场边检站站部大楼是根据施工进度拨款,所以较2015年减少;二是贸促会2016年除财政定额拨款外无其他收入。支出总决算5009.28万元,与上年相比减少1967.46万元,减少28.20%。主要原因一是建设常州机场边检站站部大楼是根据施工进度拨款,所以较2015年减少;二是贸促会2016年除财政定额拨款外无其他收入,所以支出也相应减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市商务局2016年财政拨款支出5009.28万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1967.46万元,减少28.20%。主要原因一是建设常州机场边检站站部大楼是根据施工进度拨款,所以较2015年减少;二是贸促会2016年除财政定额拨款外无其他收入,支出也相应减少。
常州市商务局2016年度财政拨款支出年初预算为 2439.21万元,支出决算为5009.28万元,完成年初预算的205.36%。决算数大于年初预算的主要原因一是局本级使用的市级政府专项资金(商务发展专项资金)以及代建经费等,市财政年初未以部门预算的形式下达;二是在职职工和离退休职工工资调整增加支出;三是因开展工作需要,追加了机场垂直部门的运行经费。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人力资源(款)引进人才费用(项)。年初无预算,支出决算为22万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级配合市人才办开展引进人才工作,市人才办拨入专项资金。
2.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为906.56万元,支出决算为1367.86万元,完成年初预算的150.88%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位工资调整增加支出。
3.商务事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为390万元,支出决算为472.68万元。完成年初预算的121.20%。决算数大于预算数的主要原因是其中82.68万元由暂存款清理后结余支出。
4.商务事务(款)对外贸易管理(项)。年初无预算,支出决算为540万元。决算数大于预算数的主要原因是常州机场对外开放后,根据开展工作的需要,追加了垂直部门运行经费。
5.商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为72万元,支出决算为72万元,完成年初预算的100%。
6.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为10.14万元,支出决算为1340.38万元,完成年初预算的13218.74%。决算数大于预算数的主要原因是局本级使用的市级政府专项资金(商务发展专项资金),年初市财政未以部门预算的形式下达预算。
(二)公共安全(类)
1.武装警察(款)边防(项)。年初无预算,支出决算为15.48万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级代建的常州机场边检站站部大楼经费,年初市财政未以部门预算的形式下达预算。
(三)文化体育与传媒(类)
1.文物(款)文物保护(项)。年初无预算,支出决算为160.97万元。决算数大于预算数的主要原因是文物保护建筑—中山纪念堂修缮经费,年初市财政未以部门预算的形式下达预算。
(四)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为496.72万元,支出决算为594.42万元,完成年初预算的119.67%。决算数大于预算数的主要原因是基本离退休费调整增加支出。
2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初无预算,支出决算为43.76万元,决算时大于预算数的主要原因是用于本系统所属企业离休人员的支出,年初市财政未以部门预算的形式下达预算。
(五)医疗卫生与计划生育(类)
1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为56.18万元,支出决算为70.22万元,完成年初预算的124.99%。决算数大于预算数的主要原因为局本级增人增支。
(六)城乡社区(类)
1.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初无预算,支出决算为1万元。主要原因是市城管局2016年拨入城市长效综合管理考核奖励。
(七)商业服务业(类)
1.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初无预算,支出决算为42.71万元。主要原因是省级财政拨入专项。
(八)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为92.85万元,支出决算为125.98万元,完成年初预算135.68%。决算数大于预算数的主要原因是增人及按国家政策调增的住房公积金。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为56.65万元,支出预算为90.60万元,完成年初预算159.93%。决算数大于预算数的主要原因是增人及按国家政策调增的提租补贴。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为35.38万元,支出决算数为49.22万元,完成年初预算139.12%。决算数大于预算数的主要原因是增人及按国家政策调增的购房补贴。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
常州市商务局2016年度财政拨款基本支出2414.06万元,其中:
(一)人员经费2077.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费337.03万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市商务局2016年一般公共预算财政拨款支出5009.28万元,与上年相比减少1967.46万元,减少28.20%。主要原因一是建设常州机场边检站站部大楼是根据施工进度拨款,所以较2015年减少;二是贸促会2016年除财政定额拨款外无其他收入,支出也相应减少。
常州市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2439.21万元,支出决算为5009.28万元,完成年初预算的205.36%。决算数大于年初预算的主要原因一是局本级使用的市级政府专项资金(商务发展专项资金)以及代建经费等,市财政年初未以部门预算的形式下达;二是在职职工和离退休职工工资调整增加支出;三是因开展工作需要,追加了机场垂直部门的运行经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常州市商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2414.06万元,其中:
(一)人员经费2077.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费337.03万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
常州市商务局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出133.03万元,占“三公”经费的55.25%;公务用车购置及运行费支出12.41万元,占“三公”经费的5.15%;公务接待费支出95.36万元,占“三公”经费的39.60%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出133.03万元,完成预算的 633.48%,比上年决算增加8.9万元,主要原因为对接“一带一路”的国家战略布局,推进“一带一路”项目,增加出境人员2人次;决算数大于预算数的主要原因是决算数包括局本级使用的市级政府专项资金(商务发展专项资金)以及国投中心申请到的购买服务项目资金的支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组32个,累计44人次。开支内容主要为:开展境外经贸交流合作活动、举办产业专题招商推介会、参加境外专业展会、推进一带一路项目等。
2.公务用车购置及运行费支出12.41万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,年初无预算。
(2)公务用车运行维护费决算支出12.41万元,完成预算的113.64%,比上年决算减少28.25万元,主要原因为局本级公车改革后未有支出;决算数大于预算数的主要原因是:决算数包括国投中心申请到的购买服务项目资金的支出。公务用车运行维护费主要用于开展公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3.公务接待费95.36万元。其中:
(1)外事接待支出85.34万元,完成预算的1505.11%,比上年决算增加5.35万元,主要原因为开展对外经贸交流活动增多,支出也相应增加;决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了局本级使用的市级政府专项资金(商务发展专项资金)以及国投中心申请到的购买服务项目资金的支出。外事接待支出主要为接待国(境)外来访客商,开展对外经贸交流等工作发生的商务接待支出,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待366批次,1770人次。主要为接待日本理研精工株式会社、香港贸发局代表团、美国硅谷市代表团及德国欧度公司等国外来访客商。
(2)国内公务接待支出10.02万元,完成预算的55.42%,比上年决算减少6.58万元,主要原因为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求;决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实厉行节约的要求。国内公务接待主要为上级部门及兄弟城市来常考察、调研、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待84批次,1000人次。主要为接待省商务厅、徐州市商务局、嘉兴市商务局等来常检查、调研、交流学习人员。
常州市商务局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出730.27万元,完成预算的9015.68%,比上年决算减少146.57万元,主要原因为会议减少,相应支出减少;决算数大于预算数的主要原因是:决算数包括局本级使用的市级政府专项资金(商务发展专项资金)的支出。2016年度全年召开会议37个,参加会议18500人次。主要为举办中国常州科技经贸洽谈会和境内外产业专题经贸推介会、召开工作会议等。
常州市商务局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出95.94万元,完成预算的696.73%,比上年决算增加79.43 万元,主要原因为2016年商务人才专题培训经费由省级平台资金改为市级资金安排支出;决算数大于预算数的主要原因是:决算数包括局本级使用的市级政府专项资金(商务发展专项资金)的支出。2016年度全年组织培训23个,组织培训913人次。主要为市委组织部与我局联合举办的常州市产城融合专题培训、互联网+商务流通创新发展培训、招商实务班培训及参加市委组织部、市人社局组织的各类培训支出。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
常州市商务局2016年无政府性基金预算收入支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出255.51万元,比2015年增加151.58万元,增长145.85 %。主要原因是按财政统一规定,扩大了运行经费的取数范围,差旅费和其他交通费用统计口径发生变化而形成的增长。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度无政府采购。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指商务局用于招才引智方面的支出。
四、一般公共服务(类)商务事务(款)行政运行(项):指商务局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)商务事务(款)一般行政管理事务(项):指商务局本级开展口岸办、整改办、市场运行监测、成品油管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、一般公共服务(类)商务事务(款)对外贸易管理(项):指商务局本级用于机场对外开放后垂直部门的支出。
七、一般公共服务(类)商务事务(款)事业运行(项):指国投中心、贸促会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务(类)商务事务(款)其他商务事务支出(项):指商务局本级用于经贸促进活动等涉外发展服务方面的支出。
九、公共安全支出(类)武装警察(款)边防(项):指商务局本级用于代建机场边防站站部大楼的支出。
十、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指商务局本级用于修缮市级文物-中山纪念堂的支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指商务局本级用于统一管理的局机关离退休人员的支出。
十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指商务局本级用于本系统所属企业离休人员的支出。
十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指商务局本级用于按国家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指贸促会用于按国家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助支出。
十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指商务局本级用于城市长效综合管理的支出。
十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指商务局本级用于市场监管监测及商贸流通行业统计工作的支出。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指商务局本级用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是指商务局本级用于按国家规定向职工发放的租金补贴支出。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指商务局本级用于按国家规定向职工发放的用于购买住房的补贴支出。
二十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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